锦江在线(600650) - 锦江在线2025年度内部控制审计报告
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上海锦江在线网络服务股份有限公司 内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称"锦江在线")2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607556 号 上海锦江在线网络服务股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦江在线董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

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