雷尔伟(301016) - 2025年度内部控制评价报告
雷尔伟雷尔伟(SZ:301016)2026-03-30 20:18

内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[8] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致,定性标准含重大缺陷情形[14][15][16] 评价结果与审计 - 报告期内无重大、重要内控缺陷,截至2025年底内控有效[17][18][19] - 公司聘请天衡会计师事务所进行内控独立审计[5]

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