航天智造(300446) - 2025年度内部控制审计报告
财务内控审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]
财务内控审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]