航天动力(600343) - 航天动力2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为航天动力2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 航天动力于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 立信会计师事务所2026年3月27日出具审计报告[7] - 立信会计师事务所出资额为15650万元[8]
审计相关 - 审计对象为航天动力2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 航天动力于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 立信会计师事务所2026年3月27日出具审计报告[7] - 立信会计师事务所出资额为15650万元[8]