财富趋势(688318) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对财富趋势公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月30日[8] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[3] - 审计公司责任是发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计公司对财富趋势公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月30日[8] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[3] - 审计公司责任是发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]