迈瑞医疗(300760) - 2025年度内部控制审计报告
迈瑞医疗迈瑞医疗(SZ:300760)2026-03-30 21:00

审计相关 - 审计深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

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