兴欣新材(001358) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告
兴欣新材兴欣新材(SZ:001358)2026-03-30 21:03

审计相关 - 审计对象为兴欣新材2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 兴欣新材于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

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