*ST宝鹰(002047) - 内部控制审计报告
宝鹰股份宝鹰股份(SZ:002047)2026-03-30 21:51

Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2025 年 12 月 31 日) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000068 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000068 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简 称宝鹰股份公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

宝鹰股份-*ST宝鹰(002047) - 内部控制审计报告 - Reportify