申科股份(002633) - 2025年度内部控制审计报告
财务内控 - 致同会计师事务所认为公司于2025年12月31日财务报告内控有效[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[26] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][35] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报认定有不同标准[27] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[31] 公司治理 - 公司取消监事会,由审计委员会行使监事会职权[21] 其他 - 企业登记规模为5430万元[42]
财务内控 - 致同会计师事务所认为公司于2025年12月31日财务报告内控有效[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[26] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][35] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报认定有不同标准[27] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[31] 公司治理 - 公司取消监事会,由审计委员会行使监事会职权[21] 其他 - 企业登记规模为5430万元[42]