*ST聆达(300125) - 董事会关于2024年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
董事会关于 2024 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司(以下简称"公司"或"聆达股份")聘任致同会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司2024年度审计机构, 致同所为公司出具了否定意见的内部控制审计报告(致同审字(2025)第 210A016479号)。公司董事会就2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 影响在本期消除的情况说明如下: 一、2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 (一)导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在内部控制审计过程中,我们发现聆达股份财务报告内部控制存在以下重大 缺陷: 1、对外担保相关内部控制存在重大缺陷 (1)2023年11月5日,聆达股份全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司为 聆达股份董事长兼总裁王明圣、副董事长兼首席执行官林志煌和投融资部副总监 林春良向王海木借款5,000万元提供连带责任担保。 (2)2024 年 1 月 11 日,聆达股份及全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 ...