中恒集团(600252) - 广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为中恒集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和会计师事务所出具审计报告,日期为2026年3月29日[9][10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结论 - 中恒集团于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]
审计相关 - 审计对象为中恒集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和会计师事务所出具审计报告,日期为2026年3月29日[9][10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结论 - 中恒集团于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]