美迪凯(688079) - 2025年度内部控制审计报告(天健审〔2026〕3514号)
财务审计 - 审计公司对美迪凯2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错和推测未来有效性的风险[6] - 美迪凯于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
财务审计 - 审计公司对美迪凯2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错和推测未来有效性的风险[6] - 美迪凯于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]