毓恬冠佳(301173) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 上会会计师事务所准予执业文号为沪财会〔98〕160号(转制批文沪财会〔2013〕71号)[13] - 执业日期为1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)[13] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]