会稽山(601579) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于会稽山绍兴酒股份有限公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计会稽山公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 结果说明 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 会稽山公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]
审计相关 - 审计会稽山公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 结果说明 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 会稽山公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]