中国卫通(601698) - 中国卫通集团股份有限公司2025年内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对中国卫通2025年12月31日财报内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计认为公司于2025年底保持有效财报内控[7] - 审计报告日期为2026年3月30日[8]
审计相关 - 审计公司对中国卫通2025年12月31日财报内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计认为公司于2025年底保持有效财报内控[7] - 审计报告日期为2026年3月30日[8]