同飞股份(300990) - 2025年年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对同飞股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 同飞股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
审计相关 - 审计公司对同飞股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 同飞股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]