云南白药(000538) - 云南白药集团股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计云南白药公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月31日[9] 内控责任与风险 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]