东利机械(301298) - 天健审〔2026〕7-100号-保定市东利机械制造股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计东利机械2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]
审计相关 - 天健会计师事务所审计东利机械2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]