宁波港(601018) - 宁波舟山港股份有限公司2025年度内部控制审计报告
宁波港宁波港(SH:601018)2026-04-01 18:32

审计相关 - 审计公司对宁波舟山港股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月31日[8]

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