蒙泰高新(300876) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对蒙泰高新2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为蒙泰高新当日保持有效财务报告内控[6] 审计报告信息 - 审计报告日期为2026年4月2日[7]
内部控制审计 - 审计公司对蒙泰高新2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为蒙泰高新当日保持有效财务报告内控[6] 审计报告信息 - 审计报告日期为2026年4月2日[7]