长海股份(300196) - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
长海股份长海股份(SZ:300196)2026-04-02 18:00

审计情况 - 审计公司对长海股份2025年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[8] 报告相关 - 审计报告供长海股份年度报告披露用[4] - 报告日期为2026年4月2日[9] 责任主体 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] 汇总表信息 - 汇总表涵盖2025年度资金往来情况[10] - 汇总表单位为人民币万元[11] - 汇总表涉及控股股东等资金情况[11]

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