胜蓝股份(300843) - 胜蓝科技股份有限公司内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是胜蓝股份董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 审计结论 - 审计公司认为胜蓝股份2025年12月31日财务报告内控有效[8] 风险提示 - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是胜蓝股份董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 审计结论 - 审计公司认为胜蓝股份2025年12月31日财务报告内控有效[8] 风险提示 - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]