胜蓝股份(300843) - 胜蓝科技股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对胜蓝股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 审计公司认为胜蓝股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 审计公司对胜蓝股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 审计公司认为胜蓝股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]