招商公路(001965) - 2025年度内部控制审计报告
招商公路招商公路(SZ:001965)2026-04-02 19:03

审计相关 - 审计期间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] - 建立健全和实施内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师要对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告出具时间为2026年4月1日[9]

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