赛微微电(688325) - 2025年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计赛微微电2025年12月31日财务报告内部控制有效性[9] - 赛微微电董事会负责内控建立、实施与评价[10] - 注册会计师对财务内控发表审计意见并披露重大缺陷[11] - 赛微微电于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[13]
财务内控 - 审计赛微微电2025年12月31日财务报告内部控制有效性[9] - 赛微微电董事会负责内控建立、实施与评价[10] - 注册会计师对财务内控发表审计意见并披露重大缺陷[11] - 赛微微电于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[13]