长虹美菱(000521) - 2025年内控审计报告
长虹美菱长虹美菱(SZ:000521)2026-04-02 21:49

内部控制审计 - 需审计长虹美菱2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师要对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]

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