美盈森(002303) - 内控审计报告
审计情况 - 大信会计师事务所审计美盈森集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年4月1日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 美盈森集团在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计情况 - 大信会计师事务所审计美盈森集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年4月1日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 美盈森集团在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]