广咨国际(920892) - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计广东广咨国际2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月2日[10]