北矿检测(920160) - 2025年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷含董高人员舞弊[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额错报≥5%等[9][11] - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷[13]
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷含董高人员舞弊[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额错报≥5%等[9][11] - 报告期内公司无重大、重要内控缺陷[13]