金地集团(600383) - 公司2025年度内部控制审计报告
金地集团金地集团(SH:600383)2026-04-03 20:03

审计相关 - 审计报告针对金地集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责相关审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 结果情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 审计报告日期为2026年4月2日[9]

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