大西洋(600558) - 大西洋2025年度内部控制审计报告
大西洋大西洋(SH:600558)2026-04-06 15:45

内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 群系申话: 六计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2026CDAA5B0151 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"大西洋公司")2025 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大西洋公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变 ...

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