新乡化纤(000949) - 2025年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润报表相关,重大>700万等[5] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关,重大>所有者权益总额1%等[6] - 非财务报告内控缺陷标准与财务报告类似[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10] 评价依据 - 公司依据规范体系及评价制度开展评价工作[5] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[5]