北化股份(002246) - 北方化学工业股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZG10345号[1][4] - 审计期间为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 审计报告日期为2026年4月3日[9] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 2025年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]