海能达(002583) - 2025年度内部控制审计报告
海能达海能达(SZ:002583)2026-04-07 22:17

审计相关 - 审计海能达公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2026年4月7日[10] 内部控制情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

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