小商品城(600415) - 2025年度内部控制审计报告
小商品城小商品城(SH:600415)2026-04-08 19:02

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性和推测未来有效性的风险[6] 业绩总结 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

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