第一医药(600833) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计上海第一医药股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年4月7日[10] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]