航民股份(600987) - 航民股份2025年度内部控制审计报告
航民股份航民股份(SH:600987)2026-04-09 17:47

审计相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

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