双杰电气(300444) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 违规事件 - 子公司管理人员张涛涉嫌受贿已报案,案件未审结[8] - 公司开除张涛并组织子公司开展内控自查[8] 审计信息 - 审计报告日期为2026年4月9日[11]
内部控制 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 违规事件 - 子公司管理人员张涛涉嫌受贿已报案,案件未审结[8] - 公司开除张涛并组织子公司开展内控自查[8] 审计信息 - 审计报告日期为2026年4月9日[11]