广州港(601228) - 广州港股份有限公司2025年度内部控制审计报告
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广州港股份有限公司 2025 年度 1-2 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 PTH. 报告编码:京26C | | 1 TA | | --- | --- | | 信永中和 ShineWing | 1 c | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIF Block A Fu Hua Mansion 8 Chaovangmen Beida 内部控制审计报告 XYZH/2026GZAA2B0957 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2025年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广州港董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

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