同力股份(920599) - 2025年度内部控制审计报告
财务报告内控 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
财务报告内控 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]