南京公用(000421) - 2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对南京公用2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 南京公用董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司认为南京公用于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月9日[8] - 会计师事务所转制日期为2010年12月31日[12]
财务审计 - 审计公司对南京公用2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 南京公用董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司认为南京公用于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月9日[8] - 会计师事务所转制日期为2010年12月31日[12]