天迈科技(300807) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 需审计天迈科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能,推测未来有效性有风险[6] - 天迈科技于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制审计 - 需审计天迈科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能,推测未来有效性有风险[6] - 天迈科技于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]