宁波富邦(600768) - 宁波富邦2025年度内部控制审计报告
财务报告相关 - 审计宁波富邦2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3]
财务报告相关 - 审计宁波富邦2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3]