和仁科技(300550) - 浙江和仁科技股份有限公司2025年内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告文号为中汇会审[2026]5962号[3] - 报告日期为2026年4月13日[11] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[7]
审计信息 - 审计报告文号为中汇会审[2026]5962号[3] - 报告日期为2026年4月13日[11] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[7]