中简科技(300777) - 2025年度内部控制审计报告
中简科技中简科技(SZ:300777)2026-04-14 19:03

财务审计 - 审计公司对中简科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 资金管理 - 公司存在少量账外资金入账不及时、核算不准确情况,资金管理有内部控制缺陷[8] - 截至2025年12月31日,所有资金均已纳入账内准确核算[8]