广东建科(301632) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 审计报告日期为2026年4月14日[8] 内控责任 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 审计报告日期为2026年4月14日[8] 内控责任 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]