元力股份(300174) - 2025年年度审计报告
福建元力活性炭股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 审 计 报 告 华兴审字[2026]25016440032 号 w 一、审计意见 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司(以下简称元力股份)财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了元力股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于元力股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计 中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...