盛航股份(001205) - 南京盛航海运股份有限公司2025年度内部控制审计报告(天衡专字〔2026〕00362号)
审计报告信息 - 审计报告为天衡专字(2026)00362号[1,2] - 审计报告由天衡会计师事务所出具[1,2,7] - 签字注册会计师为毕宏志、张阳阳[7] - 审计报告日期为2026年4月16日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为盛航股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 盛航股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与局限 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限,根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险[5]