科华生物(002022) - 内部控制审计报告
科华生物科华生物(SZ:002022)2026-04-16 20:49

审计相关 - 容诚会计师事务所审计科华生物2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所出具的审计报告日期为2026年4月15日[8] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是科华生物董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 科华生物于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

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