和展能源(000809) - 2025年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理错报金额划分等级[7] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括高管舞弊等[8] - 非财务报告内控重大缺陷包括严重违法等[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 报告期内无其他内控相关重大事项[13]